锦天城顾功耘:五大建议强化审计委员会的监督职能
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中注协再约谈2家会计所 提示年报审计风险点
上证报中国证券网讯(记者 徐蔚)中注协官网4月19日披露,中注协近日又向两家会计师事务所发出上市公司2023年年报审计约谈函,分别提示涉及大额商誉减值的上市公司审计风险、涉及收入确认审计的上市公司年报审计风险,并要求会计师事务所说明承接的有关上市公司客户2023年年报审计开展情况。 21日至4月16日,中注协已向6家注册会计师事务所发出7份约谈函,分别提示涉及大额商誉减值、收入确认审计、频繁变更审计机构、持续经营能力存在重大不确定性、可能触发股票退市条件、临近年报披露日承接的上市公司年报审计风险
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普华永道回应“审计恒大失败” 中介机构“看门人”遭遇信任危机
,信中称,普华永道审计恒大失败的最终责任人是普华永道亚太及中国主席赵柏基,并揭露了普华永道内部审计质量管理等诸多问题恒大地产如此大规模的造假,专业审计机构却审而不察,甚至出具标准的审计报告,很难不引发公众对于会计事务所等中介机构的信任危机近年来,监管发现签订“抽屉协议”约定或有收费、签字合伙人担任上市公司独立董事期间开展审计业务、冷却期未满继续签署审计报告等违反独立性的行为时有发生有的审计机构职业怀疑不够、执业水平有限,不具备发现应对财务舞弊的能力,如盲目信赖国企审计客户诚信及内控水平为此,监管要求,审计机构要重视风险,充分发挥审计鉴证作用,提高认识,树立“质量至上”执业理念,建立风险共担
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北京证监局召开辖区私募机构审计监管会
上证报中国证券网讯 4月12日,北京证监局在北京辖区私募机构审计监管会上,传达了中央金融工作会议、证监会相关工作会议精神,通报了北京辖区私募基金行业发展情况,分析当前私募基金监管形势,并对审计机构提出监管要求会议通报了日常监管中发现的私募基金行业典型违规和风险问题,要求各会计师在开展审计工作过程中予以重点关注提示审计中要增加关注面,强化对公司治理、内控制度落实情况的重视;要贯穿全流程,加强对私募基金募投管退情况的掌握;要重视穿透审计,按照实质重于形式的原则加强风险研判。
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深交所发布独立董事和审计委员会履职手册
4月11日,深交所向市场公开发布《独立董事和审计委员会履职手册》(下称《履职手册》),进一步提升监管服务能力,引导上市公司独立董事及审计委员会规范履职行为、提高履职质效,推动上市公司持续提升公司治理水平。 《履职手册》明确独立董事和审计委员会履职的总体要求,强调相关主体应当忠实、勤勉、谨慎履职;详细梳理独立董事、审计委员会的职责范围、履职基本要求、履职监督重点等内容,特别要求独立董事应当充分发挥事前审议监督职责、积极行使特别职权、加强对潜在重大利益冲突事项的监督力度;归纳细化审计委员会对上市公司财务信息、内部控制事项
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深交所发布独立董事和审计委员会履职手册 推动提升上市公司治理水平
上证报中国证券网讯(记者 黎灵希)4月11日,深交所向市场公开发布《独立董事和审计委员会履职手册》(以下简称《履职手册》),进一步提升监管服务能力,引导上市公司独立董事及审计委员会规范履职行为、提高履职质效《履职手册》明确独立董事和审计委员会履职的总体要求,强调相关主体应当忠实、勤勉、谨慎履职;详细梳理独立董事、审计委员会的职责范围、履职基本要求、履职监督重点等内容,特别要求独立董事应当充分发挥事前审议监督职责、积极行使特别职权、加强对潜在重大利益冲突事项的监督力度;归纳细化审计委员会对上市公司财务信息、内部控制事项
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落实落细“严”字当头 监管层紧盯上市公司年报
北京兴华会计师事务所对*ST金一2022年财务会计报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的审计意见,未对2023年财务会计报告出具相关审计意见。
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江西证监局开展上市公司董监高培训
下一步,江西证监局将贯彻落实强监管、防风险、促高质量发展的监管理念,加强年报监管和审计监管,紧盯“关键少数
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苏垦农发2023年营收121.68亿元 2024年目标140亿元
提升管理水平,坚持以卓越绩效管理为抓手,深入开展5S推广及评比工作,成为百威亚太唯一一家参与百威全球VPO审计的麦芽原料供应商
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东杰智能再度携手博奥铝业 签订7350万元设备采购合同
公司与浙江博奥铝业有限公司正式签署设备采购合同,合同总金额达7350万元(含税),约占公司2022年度经审计营业收入的
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中央第八巡视组巡视深圳证券交易所党委工作动员会召开
推进金融供给侧结构性改革,纵深推进全面从严治党,加强领导班子、干部人才队伍和基层党组织建设,以及巡视、审计等监督发现问题整改等情况
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二十届中央第三轮巡视完成进驻
要加强对巡视、审计等监督发现问题整改情况的监督检查,深入了解履行整改责任、推动问题解决的实际行动和效果
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4月18日午间重要公告集锦
东杰智能4月18日午间公告,公司与博奥铝业签订7350万元设备采购合同,该合同金额约占公司2022年度经审计营业收入的
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东杰智能与博奥铝业签订7350万元设备采购合同
东杰智能4月18日午间公告,公司与博奥铝业签订7350万元设备采购合同,该合同金额约占公司2022年度经审计营业收入的
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湖北广电2023年扣非净利润亏损约6.72亿元
根据大信会计师事务所出具的《审计报告》,截至2023年12月31日,公司2023年度合并财务报表中未分配利润约
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触及重大违法强制退市 新海退今日摘牌
此外,新海退会计差错更正处理错误、审计调整错误、确认预计负债不完整,导致其2019年年度报告存在虚假记载
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落实新“国九条”紧抓快办 多个证监局要求IPO辅导企业签署承诺书
三是增强诚信自律法治意识,完善公司治理,健全内部控制并有效运行,按规定接受内部控制审计。
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4月17日晚间重要公告集锦
其中一部分为投资收益影响约5,900万元,另一部分为泰州明昕单体报表本年利润影响约-8,300 万元,具体影响以经会计师审计的财务报告为准
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大恒科技:拟转让子公司泰州明昕100%股权
其中一部分为投资收益影响约5,900万元,另一部分为泰州明昕单体报表本年利润影响约-8,300 万元,具体影响以经会计师审计的财务报告为准
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四方新材实控人增持45万股 后续将继续实施
张理兰宣布拟使用自有资金以集中竞价交易方式增持部分股份,拟增持金额合计不低于1700万元,不高于2000万元,增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产的
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中央巡视组巡视央行动员会 潘功胜:更加自觉坚定地走好中国特色金融发展之路
推进金融供给侧结构性改革,纵深推进全面从严治党,加强领导班子、干部人才队伍和基层党组织建设,以及巡视、审计等监督发现问题整改等情况中国人民银行党委和各级党组织将深入开展党纪学习教育,认真学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》,持续抓好中央巡视、经济责任审计、财务审计等反馈问题的整改落实,深化全面从严治党,更加自觉坚定地走好中国特色金融发展之路。
要闻 中央纪委国家监委网站 04-17 19:04